Faktúra č. 0075/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0075/25
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
  • Dátum doručenia: 06.02.2025
  • Celková hodnota: 37,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 547322555
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0293/25 materiál na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 66,54 € 06.05.2025 11.06.2025 Faktúra
0294/25 materiál na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 811,74 € 06.05.2025 11.06.2025 Faktúra
Tlačiť