Faktúra č. 0075/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0075/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 08.02.2024
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0021/24
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0400/24 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 53,90 € 05.06.2024 21.06.2024 Faktúra
0384/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 299,16 € 12.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0390/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 417,78 € 14.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0369/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,67 € 11.06.2024 03.07.2024 Faktúra
0402/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 199,34 € 21.06.2024 04.07.2024 Faktúra
0410/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 341,97 € 27.06.2024 04.07.2024 Faktúra
0396/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 143,14 € 19.06.2024 04.07.2024 Faktúra
0415/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 519,24 € 28.06.2024 25.07.2024 Faktúra
Tlačiť