Faktúra č. 0069/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.02.2024
  • Celková hodnota: 1 725,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023/24
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0339/24 letničky, substrát DSS Giraltovce 00691674 PARKONA, spol. s r.o. 36473359 64,01 € 24.05.2024 30.05.2024 Faktúra
Tlačiť