Faktúra č. 0069/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0069/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 219,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0015/23
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0411/23 bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 51,98 € 27.07.2023 01.08.2023 Faktúra
0455/23 bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 9,12 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0518/23 bezlepkové a DIA potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 38,62 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
Tlačiť