Faktúra č. 0064/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0064/25
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky Hanušovcen/T
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 781,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0267/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 208,43 € 23.04.2025 13.05.2025 Faktúra
0253/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 937,98 € 14.04.2025 13.05.2025 Faktúra
0307/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 764,65 € 07.05.2025 11.06.2025 Faktúra
Tlačiť