Faktúra č. 0063/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0063/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 13.02.2023
- Celková hodnota: 1 426,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 06.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0367/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 670,16 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
0385/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 830,97 € | 17.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
0399/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 561,03 € | 21.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
0431/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 867,44 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |