Faktúra č. 0063/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0063/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 1 426,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0367/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 670,16 € 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0385/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 830,97 € 17.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0399/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 561,03 € 21.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0431/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 867,44 € 07.08.2023 04.09.2023 Faktúra
Tlačiť