Faktúra č. 0062/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0062/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 258,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0001/23
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0445/23 ubytovanie, stravovanie školenie riaditeľov DSS DSS Giraltovce 00691674 GURMEN s.r.o 44025718 64,50 € 09.08.2023 04.09.2023 Faktúra
Tlačiť