Faktúra č. 0061/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0061/23
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 10.02.2023
  • Celková hodnota: 834,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0016/23
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0327/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 566,32 € 16.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0316/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 846,03 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0345/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 658,38 € 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0360/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 665,09 € 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
Tlačiť