Faktúra č. 0060/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0060/25
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena zásobníka predohrevu, oprava solár
  • Dátum doručenia: 05.02.2025
  • Celková hodnota: 22 484,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0243/25 tekuté prášky DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 1 326,58 € 08.04.2025 11.06.2025 Faktúra
Tlačiť