Faktúra č. 0057/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0057/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel. potreby, VŠM
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 428,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0330/24 metodický deň strav. prevádzky DSS Giraltovce 00691674 GURMEN s.r.o 44025718 169,60 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
Tlačiť