Faktúra č. 0053/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0053/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
  • Dátum doručenia: 04.02.2025
  • Celková hodnota: 1 561,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0198/25 oprava umývačky riadu DSS Giraltovce 00691674 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 625,92 € 31.03.2025 05.05.2025 Faktúra
Tlačiť