Faktúra č. 0052/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0052/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 16,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A1944328
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0266/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 776,21 € 19.05.2023 05.06.2023 Faktúra
0248/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 229,82 € 12.05.2023 05.06.2023 Faktúra
0285/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 056,53 € 31.05.2023 20.06.2023 Faktúra
Tlačiť