Faktúra č. 0048/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0048/25
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz TKO
  • Dátum doručenia: 03.02.2025
  • Celková hodnota: 148,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0172/25 zdravotnícke potreby DSS Giraltovce 00691674 MIMAR 37771566 38,10 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
Tlačiť