Faktúra č. 0038/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0038/23
  • Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 621,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0001/23
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0168/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 872,37 € 11.04.2023 19.04.2023 Faktúra
0180/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 905,80 € 13.04.2023 28.04.2023 Faktúra
0211/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 094,61 € 02.05.2023 25.05.2023 Faktúra
Tlačiť