Faktúra č. 0032/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0032/23
  • Popis fakturovaného plnenia: jednorazové rukavice
  • Dátum doručenia: 30.01.2023
  • Celková hodnota: 718,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0107/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 785,71 € 10.03.2023 21.03.2023 Faktúra
0134/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 505,94 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0149/23 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 630,65 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
Tlačiť