Faktúra č. 0026/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0026/25
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 107,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/25 dezinf. a pracie prostriedky DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 1 984,01 € 04.02.2025 04.03.2025 Faktúra
Tlačiť