Faktúra č. 0011/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/23
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 301,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002/22
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/22 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 0,00 € 03.01.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
0051/23 archivačné krabice DSS Giraltovce 00691674 Eco-Pack a.s. 36462241 46,70 € 18.01.2023 06.02.2023 Faktúra
Tlačiť