Faktúra č. 0010/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0010/24
  • Popis fakturovaného plnenia: hydina, mraz. výrobky
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 438,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0006/24
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/24 bezlepkové a DIA potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 46,34 € 26.01.2024 28.02.2024 Faktúra
0085/24 bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 45,14 € 14.02.2024 29.02.2024 Faktúra
0185/24 Bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 23,82 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
Tlačiť