Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0244/25 webový hosting DSS Giraltovce 00691674 CORVICI s.r.o. 52489787 80,94 € 09.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0238/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 657,17 € 07.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0240/25 oprava práčky DSS Giraltovce 00691674 BESEP s.r.o. 54132932 575,64 € 07.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0239/25 kalibrovanie váh DSS Giraltovce 00691674 Slovenska legálna meteorologia, n.o. 37954521 131,00 € 07.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0237/25 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 2 267,00 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0236/25 vývoz kuch. odpadu DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 44,28 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0235/25 potraviny Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 75,85 € 04.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0227/25 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 93,25 € 03.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0228/25 nájom oceľových fliaš DSS Giraltovce 00691674 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 00685852 126,70 € 03.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0225/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 395,55 € 03.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0229/25 stavebné práce DSS Giraltovce 00691674 Pavol Tkáč 50870238 2 050,00 € 03.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0231/25 ročná kontrola EPS DSS Giraltovce 00691674 Probatech s. r. o. 53362632 233,70 € 03.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0233/25 servis výťahu DSS Giraltovce 00691674 Allevat, s. r. o. 46824685 147,60 € 03.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0226/25 Cygnus DSS Giraltovce 00691674 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 03.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0234/25 SPIN DSS Giraltovce 00691674 Asseco Solutions a.s 00602311 396,82 € 03.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0218/25 materiál na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 57,58 € 02.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0219/25 materiál na preádzku Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 20,80 € 02.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0220/25 materiál na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 683,56 € 02.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0221/25 vedro PVC, polievačka DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 91,65 € 02.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0224/25 MAGMA HCM DSS Giraltovce 00691674 Aricoma System s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0217/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 254,01 € 02.04.2025 06.05.2025 Faktúra
0210/25 eREGIS DSS Giraltovce 00691674 RASAX alfa, spol. s.r.o. 35690003 49,94 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0208/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 087,20 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0212/25 mobil DSS Giraltovce 00691674 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,83 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0213/25 mobil DSS Giraltovce 00691674 Orange Slovensko a.s. 35697270 16,40 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0209/25 MAGMA HCM DSS Giraltovce 00691674 Aricoma System s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0211/25 vodné, stočné DSS Giraltovce 00691674 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 630,49 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0216/25 vodné, stočné DSS Giraltovce 00691674 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 502,73 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0214/25 poistenie majetku DSS Giraltovce 00691674 Union poisťovňa, a.s. 31322051 605,50 € 01.04.2025 05.05.2025 Faktúra
0203/25 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 927,00 € 31.03.2025 31.03.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »