Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0104/25 revízia el. zariadení DSS Giraltovce 00691674 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 2 851,65 € 20.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0101/25 vývoz veľkoobj. kontajnera DSS Giraltovce 00691674 Technické služby mesta Giraltovce 54284040 126,10 € 19.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0102/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 235,77 € 19.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0103/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 404,60 € 19.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0100/25 predpl. čas. Sestra DSS Giraltovce 00691674 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 18.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0097/25 tekuté prášky DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 292,25 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0098/25 dobropis za kanistre DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 -18,45 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0090/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 425,96 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0092/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 375,19 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0091/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 518,90 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0095/25 preventívne prehliadky DSS Giraltovce 00691674 Poliklinika ILB s.r.o. 36452998 176,70 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0093/25 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 108,48 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0094/25 el. energia DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 3 490,32 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0096/25 sprch. kút + vanička DSS Giraltovce 00691674 TOMKAT s.r.o 36505561 318,59 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0089/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 377,51 € 17.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0083/25 bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 47,46 € 12.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0084/25 odvoz odpadu Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 44,28 € 12.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0081/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 244,79 € 12.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0082/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 752,11 € 12.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0085/25 zemný plyn DSS Giraltovce 00691674 Slov. plyn. priemysel a.s 35815256 1 015,00 € 12.02.2025 03.03.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »