0262/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
407,26 € |
17.04.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0261/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
31,26 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0258/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
723,37 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0259/25 |
el. energia |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
10,02 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0260/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
289,64 € |
16.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0257/25 |
vývoz TKO |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Kosit a.s. |
36205214 |
|
212,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0254/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
399,69 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0253/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
937,98 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0256/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,27 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0255/25 |
porada |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0252/25 |
revízia el. zariadení |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
870,53 € |
10.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0244/25 |
webový hosting |
DSS Giraltovce |
00691674 |
CORVICI s.r.o. |
52489787 |
|
80,94 € |
09.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0247/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0248/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
17,82 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0249/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,75 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0250/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,93 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0251/25 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
35,06 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0245/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 199,97 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0246/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,67 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0084/25 |
Objednávame si u Vás komplexnú opravu priestorov chodby a jedálne v pavilóne D. Vyspravenie trhlín, maľba biela, maľba sokla
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Pavol Tkáč |
50870238 |
|
0,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |