0017/25 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov v dohodnutom počte. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUDUS s.r.o. |
31713912 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0018/25 |
Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
KAMAJ SK,s.r.o. |
36488241 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0020/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
LUCIA spol. s.r.o |
31678301 |
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0043/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
584,51 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/25 |
servis výťahov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
35683929 |
|
155,68 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0045/25 |
rozšírenie el. obvodov |
DSS Giraltovce |
00691674 |
VTZ - DC, s.r.o. |
44652356 |
|
570,70 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0026/25 |
Objednávame si u Vás čistiace a pracie prostriedky do práčovne a kuchyne |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
0,00 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
0042/25 |
mäso, mäs. výrobky, hydina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
1 460,91 € |
30.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0041/25 |
bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
38,82 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0040/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
139,25 € |
29.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0039/25 |
servis - úprava vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
334,44 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0037/25 |
DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
428,04 € |
28.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0036/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
356,18 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25 |
VŠM, DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
1 402,10 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0035/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
715,48 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0033/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
358,65 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0034/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
230,47 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0030/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
387,50 € |
23.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,86 € |
22.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |