Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0017/25 Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov v dohodnutom počte. DSS Giraltovce 00691674 LUDUS s.r.o. 31713912 0,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
0018/25 Objednávame si u Vás tovar na prevádzku podľa vlastného výberu DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 0,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
0020/25 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu DSS Giraltovce 00691674 LUCIA spol. s.r.o 31678301 0,00 € 31.01.2025 11.02.2025 Objednávka
0043/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 584,51 € 31.01.2025 25.02.2025 Faktúra
0044/25 servis výťahov DSS Giraltovce 00691674 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 155,68 € 31.01.2025 25.02.2025 Faktúra
0045/25 rozšírenie el. obvodov DSS Giraltovce 00691674 VTZ - DC, s.r.o. 44652356 570,70 € 31.01.2025 25.02.2025 Faktúra
0026/25 Objednávame si u Vás čistiace a pracie prostriedky do práčovne a kuchyne DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 0,00 € 30.01.2025 11.02.2025 Objednávka
0042/25 mäso, mäs. výrobky, hydina DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 1 460,91 € 30.01.2025 25.02.2025 Faktúra
0041/25 bezlepkové potraviny DSS Giraltovce 00691674 Lekáreň DAMILA 0526 38,82 € 29.01.2025 25.02.2025 Faktúra
0040/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 139,25 € 29.01.2025 25.02.2025 Faktúra
0039/25 servis - úprava vody DSS Giraltovce 00691674 EZV spol. s r.o. 31703119 334,44 € 28.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0038/25 zber a odvoz kuch. odpadu DSS Giraltovce 00691674 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 28.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0037/25 DHM DSS Giraltovce 00691674 B2Bpartner s.r.o. 44413467 428,04 € 28.01.2025 25.02.2025 Faktúra
0036/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 356,18 € 27.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0032/25 VŠM, DHM DSS Giraltovce 00691674 Emília Deutschová LUCIA 35245247 1 402,10 € 27.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0035/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 715,48 € 27.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0033/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 358,65 € 27.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0034/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 230,47 € 27.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0030/25 mäso, mäs. výrobky DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 387,50 € 23.01.2025 01.02.2025 Faktúra
0029/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 137,86 € 22.01.2025 01.02.2025 Faktúra