Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0068/25 kalibrácia teplomerov DSS Giraltovce 00691674 Slovenska legálna meteorologia, n.o. 37954521 54,00 € 06.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0063/25 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 2 034,35 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0065/25 vývoz veľkoobj.kontajnera DSS Giraltovce 00691674 Technické služby mesta Giraltovce 54284040 126,10 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0060/25 výmena zásobníka predohrevu, oprava solár DSS Giraltovce 00691674 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 22 484,60 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0059/25 oprava detektora úniku CO DSS Giraltovce 00691674 SOVMONT - Ján Sovič 10733892 316,80 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0057/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 136,10 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0058/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 516,25 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0061/25 potraviny Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Klára Kohútová 55073735 475,90 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0062/25 mäso, mäs. výrobky Hanušovce n/T DSS Giraltovce 00691674 Milan Husivarga - REMIX - Mäso údeniny 41934831 85,07 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0064/25 stravné lístky Hanušovcen/T DSS Giraltovce 00691674 Ticket Service, s.r.o. 52005551 781,84 € 05.02.2025 03.03.2025 Faktúra
0050/25 materiál na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 971,03 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0051/25 materiál na údržbu DSS Giraltovce 00691674 KAMAJ SK,s.r.o. 36488241 302,35 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0052/25 materiál na prevádzku DSS Giraltovce 00691674 MAKRI plus s.r.o. 47968150 171,35 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0054/25 mobil DSS Giraltovce 00691674 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,83 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0055/25 mobil DSS Giraltovce 00691674 Orange Slovensko a.s. 35697270 16,40 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0053/25 vodné, stočné DSS Giraltovce 00691674 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 561,12 € 04.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0056/25 dezinf. a pracie prostriedky DSS Giraltovce 00691674 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o 35840790 1 984,01 € 04.02.2025 04.03.2025 Faktúra
0049/25 eREGIS DSS Giraltovce 00691674 RASAX alfa, spol. s.r.o. 35690003 49,94 € 03.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0111/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 Cimbaľák s.r.o 36473219 413,44 € 03.02.2025 25.02.2025 Faktúra
0110/25 potraviny DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 323,98 € 03.02.2025 25.02.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »