0195/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
136,62 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0197/24 |
tonery |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
99,60 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0193/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Jarmila Juhová MIBA |
37652273 |
|
12,00 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0199/24 |
VŠM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
45466807 |
|
6,70 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0198/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
709,03 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0196/24 |
inštalatérske práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Ján Tkáč |
40805140 |
|
150,00 € |
28.03.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0188/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
31,97 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0189/24 |
tekuté prášky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o |
35840790 |
|
1 593,60 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0192/24 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
441,39 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0191/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
543,76 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0190/24 |
jednorazové rukavice |
DSS Giraltovce |
00691674 |
JAMEL FASHION s.r.o. |
36390356 |
|
209,00 € |
27.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0174/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
32,18 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0184/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
526,10 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0185/24 |
Bezlepkové potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lekáreň DAMILA |
0526 |
|
23,82 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0183/24 |
mäso,mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
306,76 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0173/24 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0176/24 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
36019208 |
|
13,27 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0175/24 |
vývoz a zneškodnenie nebezpeč. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ISG DRS, s.r.o. |
31448933 |
|
99,84 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0180/24 |
ovocie, zelenina |
DSS Giraltovce |
00691674 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
310,98 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0181/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
797,41 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |