010/2021 |
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na tehotenské štipendiá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
Iné |
0,00 € |
06.05.2021 |
02.06.2021 |
|
01.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
20200387 |
Odvoz odpadu 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
445,50 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210183 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
430,65 € |
17.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210279 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
653,40 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210365 |
Odvoz odpadu 1.10.-31.12.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
623,70 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
268/CER/2021 |
ZMLUVA č. 268/CER/2021 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
400,00 € |
23.04.2021 |
01.05.2021 |
30.09.2021 |
26.04.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riadieteľka |
Zmluva |
20210012 |
Servisné práce 1Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015 |
RAP za modul zverejňovanie 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
22.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014 |
RAP za rok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
22.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104 |
Servisné práce 2Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021 |
Objednávame si u Vás školenie modul Majetok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210217 |
Servisné práce 1.07.-30.9.2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210321 |
Servisné práce za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Renault Trafic |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210106 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
48,82 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210148 |
Materiál-údržba automobil.parku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
48,82 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na udržbu autoparku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
73,66 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210337 |
Materiál-zimná údržba autoparku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
73,66 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |