0213/22 |
školenie Prešov - Osobná zložka žiaka |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
22,00 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0215/22 |
poistné od 01.10.-31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0210/22 |
Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
756,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0212/22 |
pristavenie a vývoz kontajnera na skládku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
390,39 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0214/22 |
doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
302,95 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0209/22 |
servisné práce za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0208/22 |
nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/22 |
utierka DEKOR 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
351,00 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0221/22 |
servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0222/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
373,94 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0224/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
98,75 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0223/22 |
Ubytovanie ERASMUS+ od 9.10. do 28.10.2022 Karlové Vary |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANZ PLUS s.r.o. |
03069117 |
|
2 000,76 € |
10.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0225/22 |
elektrina 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 088,39 € |
06.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
063/22 |
Na základe ponuky objednávame si u Vás zájazd na vianočné trhy v Budapešti v termíne 1.12. - 2.12.2022 pre 34 osôb. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
0,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0228/22 |
za poskytnuté informácie k environmentálnemu vzdelávaniu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0227/22 |
ubytovanie a služby - porada riaditeľov SŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0226/22 |
inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
129,60 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0229/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
820,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0232/22 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 916,20 € |
02.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0231/22 |
za podané obedy zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 635,00 € |
02.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |