Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0213/22 školenie Prešov - Osobná zložka žiaka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 22,00 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0215/22 poistné od 01.10.-31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,95 € 18.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0210/22 Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 756,00 € 11.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0212/22 pristavenie a vývoz kontajnera na skládku Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 390,39 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0214/22 doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 302,95 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0209/22 servisné práce za 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0208/22 nové verzie MAGMA za 4.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0004/22 utierka DEKOR 3ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PRAKTIK TEXTIL s.r.o. 44491191 351,00 € 13.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0221/22 servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 205,63 € 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0222/22 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 373,94 € 19.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0224/22 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 98,75 € 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0223/22 Ubytovanie ERASMUS+ od 9.10. do 28.10.2022 Karlové Vary Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ANZ PLUS s.r.o. 03069117 2 000,76 € 10.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0225/22 elektrina 9/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 088,39 € 06.10.2022 26.10.2022 Faktúra
063/22 Na základe ponuky objednávame si u Vás zájazd na vianočné trhy v Budapešti v termíne 1.12. - 2.12.2022 pre 34 osôb. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mária Rokytová GAMA TRAVEL 37370880 0,00 € 25.10.2022 03.11.2022 Objednávka
0228/22 za poskytnuté informácie k environmentálnemu vzdelávaniu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 20,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0227/22 ubytovanie a služby - porada riaditeľov SŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 24.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0226/22 inštalácia zariadenia XEROX C8155V_F Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 129,60 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0229/22 odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 820,00 € 25.10.2022 05.11.2022 Faktúra
0232/22 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 916,20 € 02.11.2022 05.11.2022 Faktúra
0231/22 za podané obedy zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 635,00 € 02.11.2022 05.11.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »