0015/22 |
Apple Airpods 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
177,55 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0013/22 |
za služby RAP za rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0014/22 |
za služby -zverejňovanie na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/22 |
elektrina 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,54 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0017/22 |
servis výťahu 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0019/22 |
ročná odmena za poskytovanie služieb balíčka Zborovňa na rok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
119,52 € |
28.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0018/22 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
21.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/22 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
0001/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0007/22 |
účastnícky poplatok online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0006/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0008/22 |
účastnícky poplatok online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0010/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,86 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0003/22 |
služby technika BOZP a PO 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0005/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
97,15 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/22 |
servis výťahu 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
83,33 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0009/22 |
ochrana objektu 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0002/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
382,46 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0012/22 |
teplo 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 958,99 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0011/22 |
nové verzie MAGMA od 1.12022 -31.3.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |