0001/22 |
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
vitamínový balíček na deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. |
44258038 |
|
1 188,00 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0001/22 |
nákup motorového vozidla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
17 984,00 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0002/22 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
382,46 € |
04.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0002/22 |
plavba loďou po rieke Bodrog - koncoročný výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
LUMIX TRADE spol. s.r.o. |
31686796 |
|
1 440,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0003/22 |
služby technika BOZP a PO 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0003/22 |
koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
430,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/22 |
servis výťahu 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
83,33 € |
05.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/22 |
utierka DEKOR 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
351,00 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0005/22 |
zájazd na vianočné trhy v Budapešti v termíne 1.12. - 2.12.2022 pre 34 osôb |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mária Rokytová GAMA TRAVEL |
37370880 |
|
3 350,00 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0005/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
97,15 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0005/23 |
nájom kopírky počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
153,23 € |
30.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0006/22 |
poukazy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 260,00 € |
15.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0006/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0007/22 |
účastnícky poplatok online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
11.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0007/22 |
bavlnené tašky v počte 50 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
National Pen |
97264440 |
|
92,51 € |
15.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0008/22 |
pohostenie na Mikuláša |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
180,00 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0008/22 |
účastnícky poplatok online seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0009/22 |
ochrana objektu 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
001/22 |
Objednávame si u Vás zverejnenie súhrnných správ a odbornú a poradenskú činnosť pri aplikácií zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov za 4.Q.2021. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |