Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0250/23 archívne krabice EMBA 6 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 24,62 € 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
071/23 Objednávame si u Vás: 1. Domestos: 1 balenie 2. Jar – 450 ml: 1 balenie 3. Cif – 250 ml: 2 balenia 4. Handra tkaná: 10 ks 5. Prachovka: 10 ks 6. Osviežovač – sprej (brait: 5 ks 7. Spontex: 2 balenia 8. Tekuté mydlo – 5 l: 2 ks 9. Prostriedok na po Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 13.10.2023 25.10.2023 Objednávka
0252/23 servis výťahu 1.10-31.12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 17.10.2023 26.10.2023 Faktúra
0253/23 za služby v Hoteli Magnus ubytovanie pre 3 osoby 24.10.-25.10.2023 - služobná cesta Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MEDMAX s. r. o. 54246296 244,38 € 26.10.2023 26.10.2023 Faktúra
079/23 Objednávame si u Vás: List bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR v počte 500 ks v sume 1897,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 25.10.2023 03.11.2023 Objednávka
0256/23 gelové perá 150 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 National Pen 97264440 189,59 € 26.10.2023 03.11.2023 Faktúra
0255/23 kniha príchodov a odchodov dochádzka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 12,64 € 24.10.2023 03.11.2023 Faktúra
0254/23 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 376,86 € 24.10.2023 03.11.2023 Faktúra
077/23 Objednávame si u Vás knihu: Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi v cene 21 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vzdelávanie Martin 54344956 0,00 € 24.10.2023 03.11.2023 Objednávka
078/23 Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov SŠ v dňoch 26.-27.10.2023 v sume 108 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 24.10.2023 03.11.2023 Objednávka
076/23 Objednávame si u Vás Gelové pero so stylusom jemné na dotyk v počte 150 ks v celkovej sume 189,59 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 National Pen 97264440 0,00 € 18.10.2023 03.11.2023 Objednávka
0263/23 el. energia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 167,39 € 17.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0257/23 kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Vzdelávanie Martin 54344956 21,00 € 27.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0261/23 za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 27.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0259/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 496,00 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0258/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 248,40 € 02.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0260/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.10.2023 10.11.2023 Faktúra
0262/23 tlačivá s vodotlačou, potlačou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 187,80 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
0264/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
0266/23 gymnastická podložka 8 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Inkore s.r.o. 46778519 159,92 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »