DF/20/0009 |
Zabezpečenie kultúrnej prípravy v Českom Krumlove pre 10 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
750,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0008 |
Stravovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
2 244,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0007 |
Ubytovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
4 224,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFK/20/0002 |
stavebný dozor IA "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník/malá telocvičňa/“ |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Ing. Karol Richvalský |
6610246390 |
|
1 000,00 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0011 |
inzercia v týždenníku Dukla č. 12/2020, článok v rámci projektu Erasmus+/KA1 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KORONA Dukla s.r.o. |
52495078 |
|
20,00 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0001 |
Doprava na stáž do Ústí nad Orlicí pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu dňa 23. 02. 2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
990,00 € |
24.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0002 |
Doprava na stáž do Českého Krumlova pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu dňa 01. 03. 2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
1 512,50 € |
02.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0006 |
Doprava zo stáže z Ústí nad Orlicí do Svidníka pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu v dňoch 06.-07.03.2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
990,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0010 |
Doprava zo stáže z Českého Krumlova do Svidníka pre 10 účastníkov stáže +1 sprevádzajúcu osobu v dňoch 13.-14. 03.2020 v rámci projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KOVOMID, s.r.o. |
50785800 |
|
1 512,50 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0127 |
oceľový stánok 3 x 4,5 m s 3 stenami, oranžová farba |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Hana Szabová STANKY HAGO |
50195000 |
|
252,90 € |
20.08.2020 |
|
|
22.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFK/20/0001 |
Projektová dokumentácia k investičnej akcii:"Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klub mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa) |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
A3C s.r.o. |
47895578 |
|
3 737,00 € |
18.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0013 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / I. turnus Ústí nad Orlicí/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
242,62 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0137 |
kancelárske potreby a toaletný papier |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
188,00 € |
28.08.2020 |
|
|
31.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0115 |
obaly na tablety |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Shield-Sk s.r.o. |
46701494 |
|
236,30 € |
11.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0097 |
stojan + bezdotykový dávkovač+ 5 x 1000 ml náplň - 2 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
RoomService Bratislava s.r.o. |
46381074 |
|
287,76 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0096 |
dávkovače mydla, zásobníky uterákov, uteráky skladané a antibakteriálne mydlo |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
164,14 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0133 |
odpadkové koše, zásobník uterákov, toal. papier a uteráky |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
304,56 € |
26.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0013 |
Lyžiarsky výcvik 2020 - ubytovanie,strava,poistenie,doprava |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
M&J Slovakia, s.r.o. |
45842141 |
|
2 000,00 € |
30.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFS/20/0002 |
Doprava pre 21 zamestnancov školy /zo SF/ dňa 25.06. 2020 na trase: Svidník-Hniezdne-Červený Kláštor/Sromowce Nižne,PL a späť. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
JOMI - Jozef Šak, s.r.o. |
45340919 |
|
350,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/19/0210 |
preplatok za el. energiu Klub mladých - rok 2019 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
-8,63 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/19/0205 |
odber el. energie - škola 122019 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
277,78 € |
09.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0020 |
odber el. energie - škola 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
317,59 € |
10.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0016 |
odber el. energie -Klub mladých 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0030 |
odber el. energie - škola 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
295,16 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0027 |
odber el. energie -Klub mladých 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0036 |
odber el. energie -Klub mladých 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0040 |
odber el. energie - škola 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
211,79 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0050 |
odber el. energie -Klub mladých 052020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0054 |
odber el. energie - škola 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
190,60 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0063 |
odber el. energie - škola 052020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
157,56 € |
08.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |