DFB/20/0042 |
nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0098 |
systémová podpora 2. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0119 |
tlačivá: tr. knihy - 8 ks, list bianco - 400 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
137,80 € |
13.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0108 |
odber el. energie - škola 072020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
139,38 € |
08.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0113 |
obaly na šaty a obleky podľa výberu z e-shopu |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
141,00 € |
11.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0046 |
Bezdotykové teplomery - Infrared Thermometer model F102 - 2 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Peter Sopko - PEMAR |
41705408 |
|
150,00 € |
23.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0069 |
inzercia v 24 týždni vydaní novín Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
151,92 € |
16.06.2020 |
|
|
20.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0060 |
odber zemného plynu 062020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0075 |
odber zemného plynu 072020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0101 |
odber zemného plynu 072020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0063 |
odber el. energie - škola 052020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
157,56 € |
08.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0051 |
router mikrotik RB3011UiAS-RM, 1GB RAM |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Datacomp, s. r. o. |
36212466 |
|
157,60 € |
07.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0096 |
dávkovače mydla, zásobníky uterákov, uteráky skladané a antibakteriálne mydlo |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
164,14 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0078 |
odber el. energie - škola 062020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
170,47 € |
08.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0087 |
vodné a stočné 072020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
173,00 € |
10.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0117 |
platba za vodné a stočné 082020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
173,00 € |
12.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0002 |
odber zemného plynu 012020- Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0015 |
odber zemného plynu 022020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0026 |
odber zemného plynu 032020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0034 |
odber zemného plynu 042020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0047 |
odber zemného plynu 052020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0061 |
odber zemného plynu 062020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0074 |
odber zemného plynu 072020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0100 |
odber zemného plynu 082020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
03.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0137 |
kancelárske potreby a toaletný papier |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
188,00 € |
28.08.2020 |
|
|
31.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0054 |
odber el. energie - škola 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
190,60 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0004 |
vodné a stočné 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0021 |
vodné a stočné 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
12.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0031 |
vodné a stočné 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0043 |
vodné a stočné 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
15.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |