DFB/20/0054 |
odber el. energie - škola 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
190,60 € |
11.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0053 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,98 € |
07.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0052 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0051 |
router mikrotik RB3011UiAS-RM, 1GB RAM |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Datacomp, s. r. o. |
36212466 |
|
157,60 € |
07.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0050 |
odber el. energie -Klub mladých 052020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0049 |
poplatok za komunálny odpad rok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0048 |
odber zemného plynu 052020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
351,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0047 |
odber zemného plynu 052020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
04.05.2020 |
|
|
12.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0046 |
Bezdotykové teplomery - Infrared Thermometer model F102 - 2 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Peter Sopko - PEMAR |
41705408 |
|
150,00 € |
23.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0045 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
20.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0044 |
servisné práce - rozsah služby č.1 - 04-06/2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0043 |
vodné a stočné 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
15.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0042 |
nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0041 |
paušál mobil 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0040 |
odber el. energie - škola 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
211,79 € |
14.04.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0039 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
09.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0038 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0037 |
guma na šitie rúšok |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Antéria, s.r.o. |
36501531 |
|
50,16 € |
06.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0036 |
odber el. energie -Klub mladých 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0035 |
odber zemného plynu 042020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
916,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0034 |
odber zemného plynu 042020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0033 |
ročné predplatné časopisu FONT 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
LK-PERMANENT, s.r.o. |
31352782 |
|
40,00 € |
03.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0032 |
paušál mobil 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0031 |
vodné a stočné 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0030 |
odber el. energie - škola 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
295,16 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0029 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0028 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,72 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0027 |
odber el. energie -Klub mladých 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0026 |
odber zemného plynu 032020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0025 |
odber zemného plynu 032020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |