DFB/20/0097 |
stojan + bezdotykový dávkovač+ 5 x 1000 ml náplň - 2 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
RoomService Bratislava s.r.o. |
46381074 |
|
287,76 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0008 |
Stravovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
2 244,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0004 |
Stravovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
2 112,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0095 |
štúdiové slúchadlá, mikrofón a video monopod |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
MYSTIC spol. s r.o. |
36450561 |
|
330,00 € |
23.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0098 |
systémová podpora 2. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0080 |
Tablet Lenovo TAB M10 Plus 4 GB + 64 GB Iron Grey - 17 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 387,60 € |
08.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/19/0206 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0019 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0029 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0038 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0052 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0065 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0084 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0105 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0013 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / I. turnus Ústí nad Orlicí/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
242,62 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0012 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / II. turnus v Českom Krumlove/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
298,26 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0119 |
tlačivá: tr. knihy - 8 ks, list bianco - 400 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
137,80 € |
13.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0129 |
tonery Canon, HP 83X, HP 35/285X, CRG-045 H color |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Róbert Hriž - ECOLIVE |
40805468 |
|
383,52 € |
24.08.2020 |
|
|
27.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0007 |
Ubytovanie v Českom Krumlove pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 01.03. do 13.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Expedicion Marek Tovaryš |
73512095 |
|
4 224,00 € |
16.03.2020 |
|
|
20.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0003 |
Ubytovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
3 564,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0004 |
vodné a stočné 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0021 |
vodné a stočné 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
12.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0031 |
vodné a stočné 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0043 |
vodné a stočné 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
15.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0056 |
vodné a stočné 052020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
13.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0087 |
vodné a stočné 072020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
173,00 € |
10.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/19/0204 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,84 € |
09.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0018 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,93 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0028 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,72 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0039 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
09.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |