DFB/20/0006 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0017 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
06.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0024 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
02.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0045 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
20.04.2020 |
|
|
25.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0059 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
25.05.2020 |
|
|
30.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0071 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
631,14 € |
30.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0109 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
732,54 € |
10.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0070 |
alikvótne poistné 17-30/06/2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
15,33 € |
22.06.2020 |
|
|
25.06.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0073 |
poistné majetku a zodpovednosti za škodu 07-09/2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
90,23 € |
01.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0114 |
potreby o šijacej dielne podľa výberu z e-shopu |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
UNIA SPECIAL s.r.o. |
31587437 |
|
270,00 € |
11.08.2020 |
|
|
15.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0012 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / II. turnus v Českom Krumlove/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
298,26 € |
19.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0135 |
Výroba tabúľ na označenie budovy a pečiatok pre ŠUP Svidník, väzba triednych kníh |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
282,00 € |
27.08.2020 |
|
|
29.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0013 |
tlač výstupov projektu Erasmus+KA1 č. 2019-1-SK01-KA102-060438 / I. turnus Ústí nad Orlicí/ - plagáty, katalógy. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
242,62 € |
21.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0137 |
kancelárske potreby a toaletný papier |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
188,00 € |
28.08.2020 |
|
|
31.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0077 |
PC-grafická stanica v rozšírenej verzii s klávesnicou a myšou v počte 11 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Technimax s.r.o. |
26816903 |
|
5 921,00 € |
03.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0091 |
Žehliace stoly, stojan, stoličky k šij. stolu a šijacie ihly |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Team TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
1 159,92 € |
21.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFK/20/0003 |
IA - "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník/malá telocvičňa/ |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Svidgas, s.r.o. |
36464261 |
|
46 704,05 € |
10.08.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0005 |
Kultúrna príprava v Ústí nad Orlicí pre 10 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
750,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0004 |
Stravovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
2 112,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DF/20/0003 |
Ubytovanie v Ústí nad Orlicí pre 11 účastníkov stáže projektu Erasmus+KA1 č.2019-1-SK01-KA102-060438 v čase od 23.02. do 06.03.2020. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Strední škola uměleckoprůmyslová |
00087408 |
|
3 564,00 € |
09.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0082 |
potreby do šijacej dielne |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
STOKLASA textilní galantérie s.r.o. |
25877666 |
|
269,48 € |
09.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/19/0211 |
preplatok za plyn - rok 2019 zúčtovanie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-39,06 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0001 |
odber zemného plynu 012020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 831,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0002 |
odber zemného plynu 012020- Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
13.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0015 |
odber zemného plynu 022020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0014 |
odber zemného plynu 022020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 775,00 € |
03.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0026 |
odber zemného plynu 032020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0025 |
odber zemného plynu 032020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0035 |
odber zemného plynu 042020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
916,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0034 |
odber zemného plynu 042020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |