DFB/20/0086 |
Sprievodca dielami D - 4. roč. - 25 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
|
114,00 € |
09.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0078 |
odber el. energie - škola 062020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
170,47 € |
08.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0076 |
odber el. energie -Klub mladých 072020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFS/20/0003 |
Darčekové poukazy pre 22 zamestnancov školy /zo SF/ v zariadení DOST /masáže a pedikúra/. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
MUDr. Hana Zelenková CSc. KOZMEZEL-ZZ SHOP |
17212448 |
|
1 060,00 € |
08.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0072 |
vyúčtovacia FA vodné a stočné |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
-150,45 € |
26.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0075 |
odber zemného plynu 072020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0074 |
odber zemného plynu 072020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0085 |
Literatúry pre SŠ III. a IV. a Sprievodca dielami A,B,C,E. Z každého titulu po 25 ks. |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
844,25 € |
09.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0088 |
paušál mobil 072020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
10.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0087 |
vodné a stočné 072020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
173,00 € |
10.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0089 |
servisné práce - rozsah služby č.1 - 07-09/2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2020 |
|
|
16.07.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0090 |
operačná pamäť RAM 4 GB - 2 ks a pevný disk 250 GB - 1 ks |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Datacomp, s. r. o. |
36212466 |
|
95,24 € |
21.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0095 |
štúdiové slúchadlá, mikrofón a video monopod |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
MYSTIC spol. s r.o. |
36450561 |
|
330,00 € |
23.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0092 |
školský nábytok - stoly, stoličky, katedry a uzamykateľné skrinky |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
5 408,18 € |
22.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0091 |
Žehliace stoly, stojan, stoličky k šij. stolu a šijacie ihly |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Team TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
1 159,92 € |
21.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0093 |
PC stoly, katedry a skriňa spisová kovová |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 705,00 € |
22.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0096 |
dávkovače mydla, zásobníky uterákov, uteráky skladané a antibakteriálne mydlo |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
164,14 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0099 |
nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
30.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0098 |
systémová podpora 2. štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFS/20/0004 |
darčekové poukazy pre zamestnancov školy /zo SF/ v Lekárni AVENA |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
FARMAKOV, spol. s r.o. |
36493864 |
|
1 145,00 € |
30.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |