DFB/20/0017 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
06.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0018 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,93 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0019 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0020 |
odber el. energie - škola 012020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
317,59 € |
10.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0021 |
vodné a stočné 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
12.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0022 |
paušál mobil 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
12.02.2020 |
|
|
22.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0023 |
registrácia domény a hosting šk. webovej stránky supsvidnik.sk na dobu 1 roka - 02/2020-02/2021 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
81,00 € |
25.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0024 |
jedálne kupóny a ich doručenie |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 567,14 € |
02.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0025 |
odber zemného plynu 032020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0026 |
odber zemného plynu 032020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0027 |
odber el. energie -Klub mladých 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
02.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0028 |
volania v rámci VPN - ISDN linka |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,72 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0029 |
telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístup |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0030 |
odber el. energie - škola 022020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
295,16 € |
09.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0031 |
vodné a stočné 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Vsl. vod.spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
194,00 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0032 |
paušál mobil 032020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
32,50 € |
11.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0033 |
ročné predplatné časopisu FONT 2020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
LK-PERMANENT, s.r.o. |
31352782 |
|
40,00 € |
03.03.2020 |
|
|
14.03.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0034 |
odber zemného plynu 042020 - Klub mladých |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
174,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0035 |
odber zemného plynu 042020 - škola |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
916,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |
DFB/20/0036 |
odber el. energie -Klub mladých 042020 |
Stredná priemyselná škola Svidník |
00520225 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
40,00 € |
01.04.2020 |
|
|
15.04.2020 |
Mgr. Pavel Olejár |
|
Faktúra |