VSE a.s. Košice


Informácie
  • Názov: VSE a.s. Košice
  • IČO: 44483767
  • Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
401/18 Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 935,76 € 15.11.2018 24.11.2018 Mária Hosová Faktúra
011/19 Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 23,48 € 11.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
040/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
052/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 404,60 € 31.01.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
023/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 08.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
028/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 590,30 € 12.02.2021 01.03.2021 Mária Hosová Faktúra
043/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 519,83 € 11.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
089/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 303,51 € 12.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
110/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 857,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 857,80 € 17.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
064/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 578,39 € 14.04.2021 29.04.2021 Mária Hosová Faktúra
127/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 12.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
128/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 571,40€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 571,40 € 14.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
088/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 520,93 € 12.05.2021 24.05.2021 Mária Hosová Faktúra
146/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 578,51 € 12.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
112/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 620,88 € 10.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
087/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 100,00 € 07.05.2021 21.05.2021 Mária Hosová Faktúra
184/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 645,86 € 13.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
156/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 799,88 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
157/21 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 -29,72 € 13.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
374/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 865,27 € 12.09.2019 03.10.2019 Mária Hosová Faktúra
1 2 3 »