VSE a.s. Košice
Informácie
- Názov: VSE a.s. Košice
- IČO: 44483767
- Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401/18 | Faktúra odber elektriny za obdobie od 01.10.2018 - 31.10.2018 v sume 935,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 935,76 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
011/19 | Faktúra - finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.- 31.12.2018 v sume 23,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 23,48 € | 11.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
040/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-29.02.2020 v sume 103,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
052/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 1 404,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 404,60 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
023/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
028/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 590,30 € | 12.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
043/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 519,83 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
089/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 1303,51€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 1 303,51 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
110/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2020 v sume 857,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 857,80 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
064/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 578,39 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
127/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.03.-31.05.2020 v sume 103,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 103,00 € | 12.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
128/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 571,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 571,40 € | 14.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
088/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.04.-30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 520,93 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
146/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 578,51 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
112/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 620,88 € | 10.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
087/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 100,00 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
184/20 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 645,86 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
156/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 799,88 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
157/21 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | -29,72 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
374/19 | Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | VSE a.s. Košice | 44483767 | 865,27 € | 12.09.2019 | 03.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |