TATRAHASIL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL s.r.o. Poprad
- IČO: 36501930
- Adresa: Lidická 39, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2019 | Zmluva o dielo _BOZP/2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | Iné | 0,00 € | 29.03.2019 | 30.03.2019 | 29.03.2019 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
160/16 | Faktúra za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi - hasiace prístroje v počte ks.4 a tabuliek na ich označenie v sume 64,37€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 64,37 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
319/18 | Faktúra - za vykonané práce na plynových zariadeniach kuchyne - odstránenie poruchy /havarijný únik plynu/ v sume 67,00€ € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 67,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
217/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 70,00 € | 11.05.2016 | 26.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
161/16 | Faktúra za vykonanie prác na úseku pred požiarmi - kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, oprava HP, doprava v sume 87,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 87,08 € | 25.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
193/19 | Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov v sume 153,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 153,46 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
125/24 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 04.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
364/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
072/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 22.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
516/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
201/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
263/19 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 2. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
115/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
499/19 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 4. štvrťrok 2019 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
090/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
148/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS za 2.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
213/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
118/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 16.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
589/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
368/20 | Vykonanie štvrťročnej kontroly elektr. požiarnej signalizácie za 4.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 16.12.2020 | 09.01.2021 | Mária Hosová | Faktúra |