17/2021 |
Zmluva o dielo_Rekonštrukcia ČOV- PD |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
Iné |
57 600,00 € |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
30.09.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
387/21 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _ČOV |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
ENTO, spol. s r.o. Košice |
31656552 |
|
33 600,00 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
10/2021 |
Rámcová zmluva_ Bravčové mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
7 998,40 € |
11.05.2021 |
20.05.2021 |
19.05.2022 |
17.05.2021 |
Mgr.Valerian Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
14/2021 |
Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
Iné |
7 102,38 € |
28.06.2021 |
30.06.2021 |
28.06.2022 |
29.06.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
20/2021 |
Zmluva o dielo č. 03/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
Iné |
6 936,00 € |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
27.10.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
12/2021 |
Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
6 926,00 € |
13.05.2021 |
25.06.2021 |
24.06.2021 |
24.05.2021 |
Mgr. Júlia Olekšáková |
ekonóm |
Zmluva |
16/2021 |
Rámcová zmluva_mlieko a mliečné výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
6 142,10 € |
14.07.2021 |
16.07.2021 |
|
15.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
13/2021 |
Rámcová zmluva_suché a trvanlivé potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
5 839,79 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
|
06.07.2021 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
11/2021 |
Rámcová zmluva_Hydinové mäso a výrobky |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
4 901,60 € |
11.05.2021 |
06.06.2021 |
05.06.2022 |
17.05.2021 |
Mgr.Valerian Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
388/21 |
Faktúra za monitoring a čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
3 358,08 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/16/2021 |
prepojenie ekonomického a personálneho programu. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
24.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
352/21 |
Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
033/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03. - 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
016/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
067/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.04. - 30.04.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
077/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.05. - 31.05.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
098/21 |
Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.06. - 30.06.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
132/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07. - 31.07.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
184/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.08. - 30.08.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
256/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |