| 369/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-22,60 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 281/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-18,49 € |
04.07.2025 |
|
|
05.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 356/25 |
Faktúra za mäso a mäsové výrobky_dobropis |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
-7,59 € |
14.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 01/2025 |
Zmluva o umiestnení nápojového automatu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Michal Kubala – 24 Hot Point |
41347081 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 02/2025 |
Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 02/2025 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium |
00161144 |
Iné |
0,00 € |
31.01.2025 |
01.02.2025 |
|
31.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 03/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.02.2025 |
25.02.2025 |
|
24.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 12/2025 |
Dohoda pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č. 4/2016 o realizácii odborného výcviku žiakov SOŠ hotelovej, Horný Smokovec 17026, Vysoké Tatry |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
28.08.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
01.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 14/2025 |
Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Detská rekreácia, s.r.o. |
51829495 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
20.09.2025 |
|
19.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 16/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2025 |
01.10.2025 |
|
22.09.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 18/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/190 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.10.2025 |
28.10.2025 |
31.12.2028 |
27.10.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 21/2025 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 2/2021 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
Iné |
0,00 € |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
|
19.11.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 22/2025 |
Kolektívna zmluva na rok 2026 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Škole v prírode, Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry |
42235987 |
Iné |
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
29.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 539/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 11/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 644/24 |
Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 058/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 143/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 03/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
08.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 185/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 04/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 243/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
10.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 291/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 05/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |
| 345/25 |
Faktúra za služby mobilnej siete 07/25 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
0,07 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Faktúra |