Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
01/2025 Zmluva o umiestnení nápojového automatu Škola v prírode Detský raj 00186759 Michal Kubala – 24 Hot Point 41347081 Iné 0,00 € 31.01.2025 01.02.2025 31.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
02/2025 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 02/2025 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 31.01.2025 01.02.2025 31.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
03/2025 Zmluva o poskytovaní služieb Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2025 25.02.2025 24.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
644/24 Faktúra za služby mobilnej siete 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
058/25 Faktúra za služby mobilnej siete 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 07.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/25 Faktúra za služby mobilnej siete 02/25 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,15 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
652/24 Faktúra za plyn_vyučtovacie Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1,28 € 16.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
649/24 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 6,77 € 15.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/25 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 8,17 € 16.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
647/24 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/24 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 14,27 € 30.01.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
029/25 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,82 € 24.01.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
077/25 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,82 € 24.02.2025 04.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/25 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 18,21 € 09.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
066/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01/25_domček Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 21,10 € 13.02.2025 01.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/25 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 22,07 € 08.01.2025 29.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 22,64 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
061/25 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 01/25 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,99 € 11.02.2025 21.02.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
082/25 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 25,62 € 28.02.2025 20.03.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/25 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2025 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 13.01.2025 30.01.2025 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »