128/21 |
Faktúra za deratizáciu zariadenia - budovy |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o. |
53193865 |
|
240,00 € |
01.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
05/2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
FEMILON, s.r.o. |
53058453 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
01.02.2021 |
01.02.2021 |
|
01.02.2021 |
Renáta Rabíková |
ekonóm |
Zmluva |
034/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
65,00 € |
03.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
019/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
054/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
082/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
096/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
140/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
06.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
183/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
255/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
294/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
05.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
344/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
382/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
100,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
389/21 |
Faktúra za predplatné_ Hospodárske noviny na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
519044446 |
|
259,00 € |
21.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
001/21 |
Faktúra za publikácie edície´´Čo má vedieť mzdová účtovníčka ´´ročník 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/20/21 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu_kabeláže, výmenu termostatu a odpadovej hadice |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
150,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
386/21 |
faktúra za opravu umývačky riadu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
165,60 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
122/21 |
Faktúra za TOREX valec- čistiaci. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
71,40 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
OBJ/08/2021 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
50454854 |
|
524,60 € |
07.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
048/21 |
Faktúra za potraviny a zeleninu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá |
48324931 |
|
71,85 € |
15.03.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |