Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
376/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 235,14 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/23 faktúra za ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 15,93 € 10.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 178,16 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 112,54 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
371/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 4,86 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
366/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 134,61 € 07.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
362/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 664,30 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 586,85 € 03.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
363/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 182,30 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 19,80 € 01.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
375/23 faktúra za PHM_skoda yeti a mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 140,18 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
370/23 Faktúra za služby mobilnej siete 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
369/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
368/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/23 Faktúra za služby pevnej siete 07/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 212,26 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/23 Faktúra za Magio Internet 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 41,33 € 04.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
349/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 29,68 € 28.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/23 Faktúra za nákup pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 449,45 € 27.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
350/23 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 252,37 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
341/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra