Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
473/22 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 36,72 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
470/22 faktúra za elektrickú energiu za 10/ 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 793,96 € 09.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
472/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 218,71 € 11.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
467/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/020/22 Objednávame STK - Škoda YETI - PP874DP Škola v prírode Detský raj 00186759 PIENSTAV - STK, s.r.o. 36458368 200,00 € 24.11.2022 24.11.2022 riaditeľ Objednávka
23/2022 Zmluva o poskytovaní služieb_hlasové a dátové služby mobilného operátora a dodanie koncových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 24.11.2022 26.11.2022 25.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/021/22 Objednávame si u Vás šokový schladzovač SFF1046NR 10xGN1/1 v sume 3 108,80 Eur s DPH /cena s dopravou/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Dana Karková 50676725 3 108,80 € 02.12.2022 05.12.2022 Objednávka
509/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 08.12.2022 08.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/022/22 Objednávame si u Vás drobné kancelárske potreby, papier do tlačiarne Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 450,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
26/2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100000557 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
27/2022 Zmluva o dielo č. 07 - 22 na projektovú činnosť na stavbu: Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná - Exteriér Škola v prírode Detský raj 00186759 PROARCH s.r.o. Poprad 31709109 Iné 15 000,00 € 20.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
513/22 Predplatné ročné 2023_Tatranský dvojtýždenník Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica-stred.predpl.tlače 36631124 7,80 € 09.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
514/22 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 170,37 € 09.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
510/22 Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
508/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
501/22 Faktúra za služby pevnej siete 11/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 204,16 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
500/22 Faktúra za Magio Internet 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
494/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
498/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 16,94 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
497/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 106,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra