Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
534/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,26 € 03.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
538/23 Faktúra za Magio Internet 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
550/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 167,25 € 09.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
557/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
555/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,47 € 10.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
554/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 85,27 € 10.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
544/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 65,88 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
543/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 32,66 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
553/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 395,30 € 10.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
552/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 9,24 € 10.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
540/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 47,56 € 07.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
551/23 Faktúra za potraviny _ryba, mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 76,20 € 10.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
548/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
547/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,48 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
546/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
545/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
542/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 177,00 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
541/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 65,23 € 07.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
539/23 Faktúra za služby pevnej siete 10/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 211,49 € 06.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
23/2023 Poistná zmluva_ Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2024 27.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »