Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
225/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,42 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 679,90 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 496,38 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 164,16 € 07.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 330,61 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,08 € 14.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 107,17 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,12 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/22 Faktúra za služby mobilnej siete 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,74 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/22 Faktúra za Magio Internet 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/22 Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
216/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
213/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 19,80 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 177,19 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
211/22 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2022-19.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. Svit 36507822 80,00 € 31.05.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
214/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 248,37 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra