Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
296/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 77,68 € 14.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,30 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
292/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 30,24 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 70,22 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/22 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
278/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 22,39 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
281/22 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 386,60 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
280/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
279/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 295,63 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/22 Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
287/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu obdobie 01.07-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
277/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 119,77 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
274/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/22 Faktúra za diagnostiku a opravu vo wellness Škola v prírode Detský raj 00186759 Wellness Systémy s.r.o. Sp.Nová Ves 45972605 81,60 € 11.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/22 Faktúra za služby mobilnej siete 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,97 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
283/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/22 Faktúra za ročný prístup na portál vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
272/22 Faktúra za služby pevnej siete 06/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 222,47 € 04.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra