Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
409/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 143,45 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
403/22 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 346,69 € 29.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
407/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 666,26 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
406/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 192,49 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
428/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 09/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 611,60 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
416/22 Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
405/22 Faktúra za potraviny - ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 226,44 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
415/22 Faktúra za Magio Internet 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
404/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 224,42 € 30.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
402/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 28.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
401/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,14 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
399/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,66 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
393/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 50,80 € 20.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
386/22 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 1 250,00 € 12.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
400/22 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 46,56 € 26.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
396/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 77,36 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
395/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
394/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 285,10 € 21.09.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »