Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
358/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
357/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 16,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
356/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.9.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 66,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
352/22 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 07-09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
372/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 119,96 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
371/22 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 95,17 € 31.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
365/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 08/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 589,20 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
359/22 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
361/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
364/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 14,33 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 21,60 € 24.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
354/22 Faktúra za potraviny. Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 224,43 € 24.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
353/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 172,39 € 22.08.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
385/22 Faktúra za technologický servis ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
388/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 67,68 € 14.09.2022 26.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
392/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 194,38 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
391/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 52,44 € 19.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
397/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 325,10 € 21.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
377/22 faktúra za elektrickú energiu za august 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 991,80 € 07.09.2022 29.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »