Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
200/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,79 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
13/2022 Rámcová zmluva č. 13/2022_suché a trvanlivé potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s r.o. 00685232 Iné 11 273,26 € 17.06.2022 01.07.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
236/22 Faktúra za čistiace prostriedky Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 203,99 € 09.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
226/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 154,91 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
225/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,42 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
227/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 05/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 679,90 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
219/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 496,38 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
229/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 164,16 € 07.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
215/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 330,61 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/22 Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 74,08 € 14.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
234/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 107,17 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
233/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 2,12 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/22 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/22 Faktúra za služby mobilnej siete 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,74 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
223/22 Faktúra za Magio Internet 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
222/22 Faktúra za služby pevnej siete 05/22 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 202,01 € 06.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
218/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 46,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
217/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 8,00 € 01.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra