Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
182/21 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.2021.- 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 213,07 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
172/21 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 08/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
183/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
178/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 607,43 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
174/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 115,55 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
176/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 310,42 € 28.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
179/21 Faktúra za rozbor pitnej vody Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 144,00 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
180/21 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /01.02-30.6.2021/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 187,93 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
173/21 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za mesiac júl 2021. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 578,15 € 26.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
193/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 562,88 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
171/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 357,11 € 23.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
166/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 245,62 € 21.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
163/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 123,63 € 19.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
165/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,70 € 20.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
161/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 493,71 € 15.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
196/21 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 99,46 € 05.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
168/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 231,07 € 21.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
205/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,10 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
204/21 Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
203/21 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 07/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 1,92 € 06.08.2021 19.08.2021 Mária Hosová Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »