Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
122/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 341,90 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
120/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 91,44 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 579,38 € 15.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
114/23 Faktúra na základe zmluvy 17/TANAP-2023 _nájomné pozemok ČOV Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 5 951,64 € 13.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 256,61 € 22.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
123/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 267,11 € 21.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
108/23 Faktúra za elektrickú energiu 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 519,47 € 09.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
106/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
094/23 Faktúra za elektrinu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
088/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
087/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 272,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
086/23 Faktúra za plyn 3/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 240,00 € 01.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
040/23 Faktúra za elektrinu _odber.miesto 5087 - 1-2./23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 49,00 € 02.02.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/006/23 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 220,00 € 20.03.2023 28.03.2023 Objednávka
OBJ/007/23 Objednávame si u Vás pravidelnú prehliadku a výmenu oleja na motorovom vozidle Škoda Yeti /PP874DP/ Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 190,00 € 31.03.2023 04.04.2023 Objednávka
07/2023 Dohoda č. 50/2023/TANAP o využívaní lesnej cesty Škola v prírode Detský raj 00186759 Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici 54435293 Iné 400,00 € 07.03.2023 15.04.2023 31.12.2023 14.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/008/23 Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 750,00 € 14.04.2023 20.04.2023 Objednávka
OBJ/009/23 Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 30,00 € 24.04.2023 25.04.2023 Objednávka
153/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 14.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/23 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 194,60 € 19.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »